22年报12月增值税收入的时候 发现自己11月发票少开了7万(是做国际货物免税的开票也是开的普票免税),如果在12月做了这个未开票收入那增值税收入跟报表收入就能对上了,但是我们客户那边少开了7万成本的票,这个票我要补给他么?补了这个又是跨年了 我再报增值税的话请问是要把未开票收入填个负数冲回吗?
问题已解决
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#中级职称#
84784972 | 提问时间:2022 01/12 17:09
好的,请耐心等待,老师需要时间看题与整理思路。
2022 01/12 18:01
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