老师,我们公司每个月给供货商结货款的同时,也要从结的货款里扣除一部分钱,叫陈列费。作为我们的收入。上个月确认应付账款的金额,和收入做到账里了。但是这个月我们给供货商结款,并不是按确认好的来结的。实际结款金额不一样。像这个账怎么调啊
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785019 | 提问时间:2022 01/08 17:48
你好!差额是怎么产生的?你这是外账还是内账?
2022 01/08 17:51
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 23小时前