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#实务#
设置了“预收账款”未设”应收账款,期末结转时“预收账款”如果为负数,如何处理?
84784991 | 提问时间:2022 01/07 15:55
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对报表进行往来重分类就可以了
2022 01/07 15:56
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