老师 你好!11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ,这月支付了16000 折扣 8元 ,这怎么做账 ? 11月分分录没有做进项税(待认证发票) 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额, 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
问题已解决
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#初级职称#
84784948 | 提问时间:2022 01/03 07:43
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项
借应付账款
财务费用负数
贷银行存款。
2022 01/03 07:47
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