问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
今年发生的费用,要进行暂估,那我预估后,发票跨年在汇算清缴前我拿到了也可以对吗,然后做负数红冲暂估,再做实际拿到的发票金额
84784957 | 提问时间:2021 12/21 10:10
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
是的,你的理解是正确的
2021 12/21 10:11
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取