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#实务#
你好,老师,3月支付某公司购买模具配件款1045元,未开发票,我记 借:其他应付款- 1045 10月份支付购买模具入改装费41000元,未开发票,我记:其他应付-41000 现在这个客户不开发票给我们,我要这么挂着账吗?还是要冲平呢?如果冲平,要怎么做呢
84784959 | 提问时间:2021 12/20 11:18
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你借固定资产—模具 贷其他应付款
2021 12/20 11:23
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