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#实务#
您好 预收账款已经开发票了,为“0”余额,年底还做预收和应收合并不?
84784955 | 提问时间:2021 12/18 09:23
莫老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
已经为零了,就不需要合并了啊
2021 12/18 09:24
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