老师您好,我想请教问一下,我们公司3月预付的设备款,实际4月就可以正常使用了,但是一直没有付尾款未开收到专票,也没有验收单,等到12月这个月付了尾款和手到专票,那我们公司应该怎么进行账务处理?供应商没有给我们验收单,我们是不是得自己出个验收单,然后12月转预付账款为固定资产?但是我们实际4月就开始设备投入生产使用了,岂不是没有折旧?应该怎么处理呢?老师可以把流程讲解一下和清楚详细一下吗,谢谢。
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84785029 | 提问时间:2021 12/17 22:49
你好,你4月份可以使用了,应该在5月份开始计提折旧了,不是等到12收到发票时才转固定资产及计提折旧
2021 12/17 22:50
相关问答
查看更多最新问答
查看更多