请教老师,11月开出的销项票,因为11月发生的成本票在11月没有开出来,实际费用是发生在11月,进项票在12月收到的,,本月申报的话可以把12月收到的进项票税额提前抵扣吗?这样就可以本月申报少交点增值税
问题已解决
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#建筑#
84785044 | 提问时间:2021 12/03 10:55
不可以的,开票日期必须是11月30号才可以抵扣增值税,你的成本可以在11月份暂估。
2021 12/03 10:59
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