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#实务#
正在录11月份的凭证,发现9月份有错误,然后反结账10月份,9月份两个月。改正9月份凭证后,在结账的时候,系统默认第10期,不是第九期,怎么解决
84785010 | 提问时间:2021 12/02 16:03
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
继续反记账到9月份,就可以了。
2021 12/02 16:10
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