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22.甲公司为增值税般纳税人,本年7月购入一栋办公楼,取得的增值税专用发票上注明价款20000、增值税额180000元。当月用银行存款支付了款项,办妥相关产权转移手续。甲公司本年7月对取得的增值税专用发票进行了认证。 要求:对甲公司上述业务进行账务处理。
84784992 | 提问时间:2021 11/16 16:28
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:固定资产2000000 应交税费-应交增值税(进)180000 贷:银行存款
2021 11/16 16:29
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