当月没有认证抵扣的发票,是不是计入待认证进项税额,月末根据当月认证了的发票金额,再转入进项税额 借:应缴税额-应交增值税进项税额 贷:应交税额-待认证进项税额,那如果认证了2000元,实际只抵扣了1000元呢?需要做凭证吗
问题已解决
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#实务#
84785015 | 提问时间:2021 11/15 14:53
你好,对的是的,是这么做的。
你的进项结转到转出,未交增值税留底就可以的。
2021 11/15 14:54
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