老师,我认证发票的时候 发现有张发票是11月份得下个月认证,我已经记账了,那我该怎么弄啊
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 | 提问时间:2021 11/12 17:02
您好,有两个办法
1、把10月份的帐改一下,把应交税费-应交增值税(进项税额)改成应缴税额-待认证进项税额
2、10月份不改凭证了,10月份报表进项少报这部分进项,到11月份再报,相当于11月份的账上进项和申报表进项一致了。
2021 11/12 17:05
相关问答
查看更多最新问答
查看更多