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#实务#
老师,我认证发票的时候 发现有张发票是11月份得下个月认证,我已经记账了,那我该怎么弄啊
84784989 | 提问时间:2021 11/12 17:02
庾老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
您好,有两个办法 1、把10月份的帐改一下,把应交税费-应交增值税(进项税额)改成应缴税额-待认证进项税额 2、10月份不改凭证了,10月份报表进项少报这部分进项,到11月份再报,相当于11月份的账上进项和申报表进项一致了。
2021 11/12 17:05
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