老师,请问今年四月份我们录固定资产卡片的时候把原值录多了,现在调整原值,我应该怎么做分录?多计提的折旧应该怎么处理?
问题已解决
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84785042 | 提问时间:2021 11/11 15:05
固定资产卡片和账面的固定资产原值是否一致?如果账面原值正确,只需要调整固定资产卡片中的原值。
多计提的折旧就红冲费用:
借:管理费用-红字
贷:累计折旧-红字
2021 11/11 15:08
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