我们学校会在职工退休时先替职工垫付职业年金,那么就垫付了一笔款项,之后会以财政拨款的形式返还到我单位,那么我之前垫付和后来财政返还到账的时候,我这两笔分录应该怎么写?
问题已解决
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#实务#
84784957 | 提问时间:2021 11/10 14:12
垫付的时候,财务会计放到其他应收款。收到的时候冲减其他应付款预算会计这一边在收到的时候放到收入处理。
2021 11/10 14:14
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