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#建筑#
老师,应交增值税-减免税款 (税款系统的服务费)借方余额怎么处理
84784970 | 提问时间:2021 11/09 14:45
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、月末或者是年末需要结转处理。分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2021 11/09 14:46
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