老师,您好,我之前做了一笔借方的其他应付款,在报表里面是划分为其他应收资产了了,现在我需要调整一下,想把之前这个科目换成借方的应付账款(表示冲减应付账款),但是贷方我用其他应付款,做报表的时候,可不可以把这个贷方的其他应付款换成其他应收的,作为抵减之前报表里面的其他应收
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84784983 | 提问时间:2021 11/09 10:16
报表不是根据科目余额表自动出的吗,为什么跟账面会不一样
2021 11/09 10:17
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