有技术委托开发项目是属于增值税免税(2016,36号文26条)的,3%的税率,季度申报直接免税不用缴纳;开票50万给对方,增值税申报时在“其他免税项目中”是填写50万,还是填写发票上面的不含税价格485436.89;分录是直接记50万的主营业务收入;还是正常计提销项税,然后再把免的销项税计入营业外收入?
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#实务#
84785039 | 提问时间:2017 01/16 09:42
您好,按不含税金额填写,营收不能是50,应为不含税收入,正常算销项,免税计入营业外收入
2017 01/18 19:56
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