老师好,我们是一般纳税人劳务派遣业务,比如说收到10000,其中8000是工资社保费用,2000是我们的服务费,如果我们开票2000部分开的是5%专票,8000的部分如果开的是0税率的票,我们如何填写申报?0税率的票是不是不会采集到申报表上?
问题已解决
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#实务#
84785005 | 提问时间:2021 10/18 17:23
你好同学,你们是全额开票,差额纳税。
2021 10/18 17:31
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