老师,想确认下,本月发现了以前年度漏做的费用,本月的做账流程应该是:借 以前年度损益 贷 银行存款;到月末的时候,进行结转:借 未分配利润 贷 以前年度损益, 到本月填写资产负债表的时候,直接填写至未分配利润就可以了是不,不用年底统一结转,假如年底统一结转,会造成本月资产负债表不等,对吗?
问题已解决
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#实务#
84785045 | 提问时间:2021 10/18 10:45
同学你好
对的
利润不一致了
2021 10/18 10:48
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