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#实务#
老师,想问,有个单位去年开了原材料普票20万,只是支付了5万的货款,其他15万没付款,入应付账款,但现在余下的15万不支付,用成品抵货款,是不是将之前的分录反做?还是怎样做?
84785003 | 提问时间:2021 10/17 21:51
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问是用自己单位的产品抵应付账款吗
2021 10/17 21:52
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