8月错开了三张增值税专用发票,当月忘记作废,也未入账;9月针对这三张错开发票,又开了三张红字发票做冲销。如何入账?
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84785014 | 提问时间:2021 10/09 10:08
你好,八月份儿正常做收入,九月份红冲收入借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2021 10/09 10:11
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