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#实务#
4月的增值税专用发票的进项税额在4月已经抵扣,但是是在5月入账的,那5月增值税进项应该怎么入账?是直接做借:应交税费-应交增值税-进项税额吗
84784969 | 提问时间:2021 10/08 11:15
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 是的,因为你4月没入账所以  是直接做借:应交税费-应交增值税-进项税额
2021 10/08 11:16
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