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#实务#
你好老师,这个季度原材料发票没有到,我暂估入库了,然后领用生产,成本也结转了,我想知道等发票回来以后,我把暂估的材料入库的做负数,按照发票重新入库,那领用的和结转的怎么做账呢老师,我做完账有点发懵了?
84784976 | 提问时间:2021 10/07 16:55
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估 收到发票 借:应付账款-暂估 借:进项税 贷:应付账款 暂估的时候,已经入库了材料,不需要收到发票的时候,再入库的呢
2021 10/07 16:57
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