老师 您好,我们比如7月份销项税额10万,进项税额5万,因为我们是异地施工建筑单位,在8月5号预交了7月份的预缴税款比如2万,并且在7月份申报表中用了这预缴的2万用于当期抵扣,这样,我们应交的7月份的增值税额比如是3万,并且在8月5号银行扣款了,那么请问我在8月5日的时候如何做这个预缴税款及已经缴纳的税款的一系列账务分录?
问题已解决
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84785016 | 提问时间:2021 09/24 13:49
借应交税费预交增值税,附加税个税企业所得税
贷银行存款。
2021 09/24 13:51
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