公司以自产的产品发放给员工作为福利,以出售价核算,分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时,按成本价结转,借:主营业务成本,贷:产成品。
这个福利费计提工资的分录:
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--福利费。
这笔业务中 应付职工薪酬--福利费一借一贷,余额为零,怎么计提申报个税
问题已解决
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#实务#
84785032 | 提问时间:2016 12/30 19:39
这个福利费计提工资的分录:
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--福利费。
这个分录账务中应该要做吧
像一些过年的交通的补贴,要不要交个税了
2016 12/30 19:53
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