6.本期发出原材料 2800000。其中,生产产品领用2400000元.生产车间一般消耗 300000元,企业行政管理部门消耗 60000 元,用于上述设备安装 40 000 元。
7.本期计提固定资产折旧 80 000 元,其中,生产车间负担 70 000 元、行政管理記门负担10000元
(8) 发放工资 955 000 元,工资费用分配如下:生产工人 500 000 元,车间管理人品 200 000
元,行政管理人员 250 000 元,在建工程人员 5 000 元。以银行存款发放。
(9) 在建工程安装完毕投入使用,转人固定资产,总金额为 550 000 万元。
(10) 用银行存款支付办公费用 92 800 元。
写出详细分录,谢谢
问题已解决
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#初级职称#
84784975 | 提问时间:2021 09/01 13:44
同学你好
6
借,生产成本240000
借,制造费用300000
借,管理费用60000
借,在建工程 40000
.贷,原材料
7
借,制造费用70000
借,管理费用10000
贷,累计折旧80000
8
借,生产成本500000
借,制造费用200000
借,管理费用250000
借,在建工程 5000
贷,应付职工薪酬955000
借,应付职工薪酬955000
贷,银行存款995000
9
借,固定资产550000
贷,在建工程 550000
10
借,管理费用92800
贷,银行存款92800
2021 09/01 13:47
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