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#中级职称#
老师合并报表编抵消分录,借,存货,贷资产减值损失,第二年初,借,存货,贷,未分配利润――年初,接下来不应该是再借,存货贷,资产减值损失 为什么是借,营业成本,贷,存货
84785019 | 提问时间:2021 09/01 10:20
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
因为第一年的资产减值损失,下一年这个科目就变成了年初未分配利润啊,下年销售出去了,就变成了营业成本结转,所以是,借:营业成本,贷:存货
2021 09/01 10:22
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