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#建筑#
您好1、我公司是被**方,我们已开票15万, 已经收到钱做收入吗 **方开了发票11万,怎样做收入和结转成本的分录,管理费就是税金怎么做分录?2、做内账不需要做进项税的分录吗?3、有的**工程分段给钱的,是按百分比确认吗 ?
84785006 | 提问时间:2021 08/24 22:43
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好 1.借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:银行存款等 2.也一样正常做进项 3.是的
2021 08/24 23:56
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