老师我上月有留底税,这个月报增值税时,销项税额是7083.99,进项税额是7005.98,那我做凭证是摘要:转出未交增值税 借应交税费一应交增值税销项税额。 贷:应交税费一应交增值税进项税额。 货:应交增值税转出未交增值税?
问题已解决
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#初级职称#
84784952 | 提问时间:2021 08/20 09:59
你好是的,是这么做的。
2021 08/20 10:00
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