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#实务#
老师预先付款,货到了,票没有到,分录做暂估吗?借:原材料。贷:应付账款? 月底或者下月收到发票了,做冲回暂估借应付借:原材料。贷:应付账款。 借:原材料。应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款。 是这样做的吗?
84785034 | 提问时间:2021 08/18 08:31
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
冲销暂估,应该是用负数做的。
2021 08/18 08:32
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