老师,我想问你一下,1月份我们发了劳务报酬9080.当时做的分录是借:其他业务支出 贷:银行存款。3月份我们负责人说劳务报酬要缴税,就带扣了马上要发的5000元的税800元,因为是我们出纳自己交的,所以她自己先垫付,申报缴纳完以后拿800元报销。(这时5000是还没付的)。现在7月份要发这个人5000的工资了。我们要从这5000里面把800元扣除,还要扣除9080的劳务税1425.08元,等于这次实发了2744.92
问题已解决
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#建筑#
84785019 | 提问时间:2021 08/12 08:06
同学你好
应该做
借其他业务支出
贷银行存款
贷应交税费个税
借应交税费个税
贷银行存款
2021 08/12 08:07
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