老师您好,我想问下,做利润表的时候应付账款这一块我是按实际支付的别的月份的,还是按当月对账单应付的呢,因为我们公司对账很乱,没有及时对账没有及时付款的,比如说今年5月份付的是去年到今年5月份之前某个月或某几个月的,然后今年5月份的有些对账单又还没对,那我做今年5月份的利润表我怎么取数呢
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84785028 | 提问时间:2021 08/11 09:56
同学你好
按照实际业务就可以了
2021 08/11 09:56
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