由于5月份的进项税加计抵减算错了,在7月修改了5月份的增值税申报表,并补缴了增值税和附加税,请问补缴的部分应该怎么做分录?可以直接调整5月份的进销项税结转吗,还是需要补提呢
问题已解决
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#实务#
84784961 | 提问时间:2021 08/07 16:09
你好,借:其他收益 税金及附加 贷:应交税费
借:应交税费 贷:银行存款
2021 08/07 16:37
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