您好老师,行政单位收到多付给员工的款项,之前已经入账做费用了,收回款项时应该怎么做账,另外需要给员工开收据吗,收据是什么类型的统一的吗 报销的费用又收回的, 可以借:其他应收款 贷:费用 借:库存现金 贷:其他应收款 麻 用其他应收款过渡
问题已解决
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#事业单位#
84785034 | 提问时间:2021 07/26 17:33
你好 既然是退回来的款项的话 可以开收据的; 走下其他应收款过渡下 好一些
2021 07/26 17:36
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