老师好,餐饮公司一般纳税人 当月没有交增值税(销项-进项),申报增值税时填了附表4税额抵减表,不填这个表这个月也不用交税,请问当月这个进项加计抵减需要做账务处理么?
问题已解决
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#实务#
84785008 | 提问时间:2021 07/23 14:46
你好 你如果没有产生应交税费的话 ; 你到时抵减的时候 就做 账务处理;
2021 07/23 14:47
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