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老师你好我想问下我2月份增值税多报了52000的开票金额那我这个月申报增值税的时候该怎么弄
84785044 | 提问时间:2021 07/14 15:22
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 上个月是有错 ,对吗  这样是先更正申报,申请 退税或者抵这个月税款 这个月正常填写报表 可以用多交的税款抵
2021 07/14 15:45
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