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#实务#
收到电费专票入账,借:制造费用-电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款,电费是和其他公司共用的电表,不需要开回发票给其他公司,但是认证抵扣的时候需要转出,请问需要怎样进行分录处理?其他公司的电费部分需要怎样处理?
84785029 | 提问时间:2021 07/09 14:44
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好这个借制造费用电费,负数,进项税额负数,借银行,
2021 07/09 15:06
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