老师,您好,我这边应收账款余额在借方,并且为负,经过查询,确认前期做账问题,现在写了一份资料,老板同意我就这一笔负数应收账款做一笔分录处理掉,那我现在这一笔分录要怎么做呀?
问题已解决
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84785024 | 提问时间:2021 07/06 10:15
您好,做账问题具体是什么?把错误分录红字冲回,按正确分录记账
2021 07/06 10:16
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