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#中级职称#
老师,临时费用本来是挂应付账款的 凭证做错为计提费用借:主营业务成本贷:应付职工工资 支付时借:应付职工工资贷:银行存款 想问下这个问题得如何调账
84784967 | 提问时间:2021 07/02 22:46
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那你这个是属于之前的那个分录做错了,况且是科目错误,那么你现在就是把之前错误的分录冲红,然后再做一个正确的就可以了。
2021 07/02 22:48
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