老师,临时费用本来是挂应付账款的
凭证做错为计提费用借:主营业务成本贷:应付职工工资
支付时借:应付职工工资贷:银行存款
想问下这个问题得如何调账
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84784967 | 提问时间:2021 07/02 22:46
那你这个是属于之前的那个分录做错了,况且是科目错误,那么你现在就是把之前错误的分录冲红,然后再做一个正确的就可以了。
2021 07/02 22:48
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