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老师你好,一般纳税人期末的销项有46098.10进项有33236.46、上月留底税8468.61,会计分录怎么写得出要交的税呢?
84784952 | 提问时间:2021 07/02 12:03
紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021 07/02 12:03
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