问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
把借管理费用 其他应收款 贷银行存款,错记为借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款了 现在怎么调账,分录
84784981 | 提问时间:2021 06/24 14:28
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好借应付职工薪酬 负数借银行存款 贷其他应收款 负数之后按发票做借管理费用 其他应收款 贷银行存款
2021 06/24 14:31
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取