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#实务#
老师您好。我想问下之前的会计在做账时专票没有做进项税那笔,全部入了管理费用。然后我在这个月把那个专票的进项认证抵扣了。像这样的情况我盖怎么处理呢?要红冲他那笔凭证重新更正吗?
84784952 | 提问时间:2021 06/23 15:23
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借进项借管理费用负数。
2021 06/23 15:25
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