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#实务#
老师,请问在做核销的时候,核销错了,预付款和应付暂估款核销了,应付款确认和红冲的应付暂估款核销了,这样是要做其他应付单来平账吗?是往期的单据。
84785044 | 提问时间:2021 06/18 09:53
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 把错的分录 发来看一下  
2021 06/18 09:54
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