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#实务#
我们公司需要开一个形式发票 和境外公司有合作 发票上的是日元金额 比如说是1000 然后月底银行收到人民币到账金额是58元 中间的汇率为0.058 那我开发票的时候做分录 还是我收到人民币的时候做分录呢 分录又是怎么做的 呢
84784995 | 提问时间:2021 06/15 15:07
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。开票时确认应收账款,收款时做减少应收账款的处理
2021 06/15 19:43
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