老师 请问一下之前年度多交企业所得税,然后抵扣了现在的企业所得税,这个分录怎么做?之前多交没有退,抵扣了今年需要交纳的企业所得税
问题已解决
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84784961 | 提问时间:2021 06/12 15:38
你好,以前年度多交了,应交税费借方有余额,计提今年的所得税费用就可以了,应交税费科目就平了
2021 06/12 15:46
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