老师您好,请问公司在发放防暑降温费的时候记账是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?如果是发放的过节费呢?也是这样记账还是直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款?
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#实务#
84784987 | 提问时间:2021 06/12 10:25
您好,通过应付职工薪酬中转一下
2021 06/12 10:25
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