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#建筑#
老师你好,我想咨询下,我去年有一笔应付职工薪酬的帐,发放的时候贷方做错成了其他业务收入了,我这笔怎么调呀,原分录借:应付职工薪酬 贷:其他业务收入(本来要冲其他应收款的)
84784965 | 提问时间:2021 06/08 17:32
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 贷其他业务收入负数 贷其他应收款
2021 06/08 17:36
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