老师你好,我们公司去年暂估了成本72万,今年实际收到了64万发票,在汇算清缴时把差额做了调增处理,我该如何做账务处理,是需要把去年暂估的红冲从新按照实际的做吗,那中间的差额如何处理,我有些绕不出来
问题已解决
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#实务#
84785026 | 提问时间:2021 06/02 11:00
同学你好
什么时候收到的发票
2021 06/02 11:09
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