老师 请问计提10%的加计抵扣如何做账
问题已解决
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84785013 | 提问时间:2021 06/01 09:00
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
-加计抵减
2021 06/01 09:03
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